企业集团公司内部审计管理体系研究与应用

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内部审计作为现代公司治理结构中一个重要组成部分,以其对企业风险管理和价值创造的独特贡献,对于大型企业集团加强集团化运作、确保战略目标实现具有重要作用。近年来,随着国家电网公司建设、运营规模的不断扩大,以及管理模式和运行机制的持续优化,改革发展过程中的一些深层次问题开始显现,公司经营风险显现出新的特征,对如何建立适合公司发展要求的内部审计管理体系,提升管理效率,提出了更高要求。为提升审计履职能力,保障公司发展战略实现,国家电网公司以中标承担国家审计署重点内部审计科研课题研究工作为契机,以推进审计工作创新为抓手,着力推进工作标准化管理,提升信息化保障能力,优化组织机构,健全工作机制,在构建适应公司集团化管控要求的内部审计管理体系方面取得了一系列创新成果,提高了审计工作的规范化、科学化管理水平,增强了国家电网公司依法治企的管理能力。
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