康美药业财务舞弊行为与治理对策研究

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新常态下,由于产业转型升级与经济下行压力的不断加大,我国上市公司暴露出各种各样的问题,其中财务舞弊就是最为显著同时影响最为恶劣的问题,被曝出的上市财务舞弊事件的规模不断扩大,舞弊手段也越来越复杂和隐蔽,不仅侵犯了中小股东的权益,也扰乱了资本市场的良性发展。曾千亿市值的康美药业是医药制造业的明星企业,但2019年财务舞弊的曝光让康美药业荣光不复,强行将财务舞弊归因于会计差错让康美药业成为企业诚信的反面教材。因此,如何有效治理和防范上市公司财务舞弊行为,保障投资者利益,净化资本市场成为本文研究的重点。基于此,本文按照提出问题-分析问题-解决问题的思路,运用文献研究法和案例研究法,在学习和借鉴国内外学者的研究成果后,以康美药业为案例公司,对其财务舞弊事件进行梳理,分析其舞弊动因并提出相应的治理对策。在对康美药业财务舞弊事件进行梳理后发现,其舞弊手段主要包括虚增收入、虚增资产和隐瞒关联方交易。被曝光后,康美药业的经营下滑,公司及管理人员受到证监会的处罚,其股价下跌、股票被ST且公司信用评级也被下调,同时投资者利益受到严重损害。因此,本文基于舞弊风险因子理论对康美药业的财务舞弊动因进行分析,发现公司人员道德意识不够,为扩大融资、完成产业布局、降低股权质押风险引发舞弊的动机,公司股权结构的不合理、内部控制和内部监督机制的缺陷给舞弊提供机会,信息披露制度的缺失和注册会计师的未勤勉尽责降低舞弊被发现的概率,监管部门处罚不力和退市制度威慑力不强弱化了康美药业财务舞弊受罚的性质和程度。基于此,本文提出内外联动治理框架。具体而言,在公司内部治理方面,强化公司人员的诚信意识和会计人员的专业能力,公司应聚焦主业经营,加强资金管理和大股东治理,加大研发投入,同时还应从组织结构、内部控制和内部监督机制来健全公司内部治理体系;在外部治理方面,强化审计机构、中介机构的市场监督职能,进一步完善处罚力度、信息披露和投资者诉讼制度的建设,并且加大监管部门的监管能力。相较于以往的财务舞弊案例研究,本文选取了最新、A股市场规模最大的一次财务舞弊事件,提出更贴合案例公司的治理对策,并在完善信息披露制度和投资者诉讼制度提出建议,具有一定的时效性和实践意义。
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