【摘 要】
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近年来,引发国外和国内市场中出现的财务舞弊造假案件的原因有很多,由于内部控制设置的不科学和运行有失规范,而导致财务及管理问题出现是这些案件的共同特点。各国市场的管
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近年来,引发国外和国内市场中出现的财务舞弊造假案件的原因有很多,由于内部控制设置的不科学和运行有失规范,而导致财务及管理问题出现是这些案件的共同特点。各国市场的管理机构已经将监管重点由单纯的关注财务报告,转变为财务报告和财务报告保证体系并重。我国也给予较大关注并作出调整,在《企业内部控制审计指引》(2010)对此作出明确的规定,对于公司的内部控制要由独立的第三方事务所开展审计工作并出具审计报告。内部控制对于保障公司的稳定发展具有重大意义,而要保障内部控制的有效运行就要对内部控制进行审计。因此,完善公司内部控制审计工作,规范内部控制审计方法流程,对于优化公司的内部控制进而规避风险,实现内部控制审计高效运行具有十分重大的现实意义。综合国际的环境因素和发展状况,内部控制审计工作的开展迫在眉睫。本文的研究主题为内部控制审计,对其理论体系、程序流程、以及披露报告等进行分析和研究。将LYGT企业作为研究对象,运用文献研究法、实地研究法、案例分析法等,针对LYGT公司的内部控制审计运行状况,展开了充分的调查研究,进而发现并总结其内部控制审计工作中的问题及产生问题的原因。本文的研究结论如下:公司应科学设置内部控制及内部控制审计制度及组织机构,改善内部控制审计工作的方法,优化审计工作流程。建立奖惩机制,加强员工培训,形成具有专业性和综合性技能的审计队伍同时增强后续审计的效用。以此改善LYGT审计工作中的问题,促进内控审计的工作走向高效化。本文的结构框架为五个部分:首先是导论,第一章是内部控制审计相关问题概述,总结归纳了内部控制审计的概念和作用,规范以及程序流程等。第二章是LYGT公司内部控制审计现状,整体介绍LYGT公司及内控审计运行状况。第三章是LYGT公司内部控制审计存在的问题及原因,对LYGT公司内部控制审计的问题和产生原因进行了多角度综合分析。第四章是LYGT公司内部控制审计的完善建议,对公司内部控制审计的问题提出建议。
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