否定意见相关论文
进入21世纪之后,美国的一些大型上市公司的舞弊丑闻接连曝光,这些舞弊丑闻的发生究其根本都绕不开上市公司混乱无效的内部控制。为......
本文基于GONE理论研究被出具双否定意见的圣莱达发布不合理、不公允财务报表的动机,并通过对该公司的风险评估程序、进一步审计程序......
上市公司财务报表审计中否定意见非常罕见,业内外很多人士认为潜在的原因是注册会计师为了维护客户关系采取的一种机会主义行为。但......
文章以内部控制被出具否定审计意见的四川省上市公司为出发点,探究其内部控制被出具否定意见的原因,对其内部控制重大缺陷从内部控制......
现代企业运用内部控制作为企业治理的重要手段,保障了企业生产经营的持续性。内部控制是否有效则通过内部控制审计进行评价。自201......
内部控制是企业确保业务流程顺利执行,有效规避各类风险,实现财务报告目标的必要机制,企业内部控制的有效性将直接对企业的市场竞......
21世纪初,在借鉴国外经验的基础上,我国开始逐步建立自己的内部控制审计体系。2011年,证监会等五部委联合发布公告,要求所有主板上......
随着我国经济的快速发展,活跃的金融市场使得上市公司应运而生,财务造假问题也随之而来,我国上市公司内部控制存在问题是财务造假......
摘 要当前,政府在近效小城镇化进程中起着不可或缺的作用。但当前,也存在乡镇职能的越位、缺位、错位等的不足,需要科学定位乡镇职能......
我校在教学实践中探索出了“六步阳光教学模式”. 该模式倡导从人本主义出发,以“多元互动”为手段,以“小组合作”为形式,让学生从传......
我国目前关于一般企业的内部控制问题研究的论文较多,以高新技术企业为特定对象的较少,甚至是几乎没有。而高新技术企业作为我国宏观......
如果在百度上以关键词“独立董事”进行搜索,你会发现屏幕上满是责难的热帖。坊间缘何对独立董事如此责难? 学术界通常用独立董事......
Bichenbach认为乌洛托品对光气中毒无治疗作用,后来Moeschlin和Staviakis提出光气中毒后早期给予乌洛托品能阻断肺水肿发生,国内......
中国企业的内部控制体系仍处于正在完善和发展阶段,企业频出内部控制失效的问题.本文以北京信威集团为例,分析该企业2019年度内部......
据数据显示,在沪市和深市两板,2017年内部控制审计报告披露公司为1763个,披露公司个数占沪深两市总上市公司个数的50.42%.我国上市......
*ST新都被立信会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告,还因连续两年被出具“无法表示意见”的审计报告被暂停上市,引起了......
本文以匹凸匹金融信息服务有限公司(以下简称st匹凸)内部控制审计报告被出具否定意见为出发点,运用案例分析法对其内部控制被出具......
内部控制是公司健康和有序发展的重要前提,然而我国部分上市公司却忽视了内部控制在公司长远发展的重要性,导致部分上市公司在内部......
对于小学生而言,大语文教育到底利大于弊还是弊大于利,在业界争论了很久。持否定意见的认为小学生年龄太小,没有人生阅历,身心尚处于发......
在小学时期,预习是培养学生自学能力的重要方法,但是在日常预习中不难发现,小学四年级学生预习积极性并不是非常高。文章通过分析小学......
<正>一、我国上市公司内部控制信息披露的现状为进一步了解我国上市公司内部控制信息披露的现状,笔者对2013年上市公司年度报告中......
本刊2006年第6期发表吴迪的《学术规范与职业道德——电影研究中的抄袭与剽窃(一)》一文后,在电影学术界引起了较大的反响,电话、来信......
【正】1.发动学生,争取时间有许多偶发事件都是这样发生的:课堂上,学生忽然提出一个难题或怪题,教师不知该如何解答。遇到......
<正>不久前,深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称兆新股份)2019年"财报不保真"事件在资本市场掀起轩然大波。上市公司披露真实、......
2015年4月振兴生化股份有限公司(以下简称ST生化)因其未履行股改承诺而内部控制审计报告被出具了否定意见。文章以ST生化内部控制审......
为了促进上市公司健全内部控制体系,有必要深入考察上市公司被出具内部控制审计否定意见的原因及后续整改问题。以安泰集团为研究......
我国上市公司数量庞大,种类繁多,但其内部控制水平却参差不齐。根据国家的规定,事务所每年要审计企业的财务情况及内部控制审计的......
管理者最难做的一部分工作是给予反馈意见。在一份针对7631名管理者的调查中,我们询问他们给予否定意见时是否会有压力或者困难,44......
随着内部控制理论及其实践的发展,企业的内部控制问题受到了社会各界广泛的关注。内部控制在企业的经营管理中也发挥着越来越重要......
企业的内部控制是防止和及时纠正错误与弊端的有机体系,也是保证财报公允真实的一道防线。本文以江西万年青水泥股份有限公司(以下......
<正>《三元——中国神话结构》一书的成就首先在于:借鉴杜梅兹尔的"三元结构"神话理论研究中国神话,却不囿于杜梅兹尔对中国神话的......
期刊
本文以柳州钢铁股份有限公司(以下简称柳钢股份)内部控制审计报告被出具否定意见为出发点,运用案例分析法对其内部控制被出具否定......
自2010年新华制药被出具我国第一份否定的内部控制审计意见以来,企业内部控制审计意见引起了理论界和实务界的广泛关注。本文以广西......
秘书人员有两大任务,一是办事,二是当参谋。近年来,当参谋问题引起了秘书们的重视,大量的经验性、研究性文章见诸报刊。相比之下,......
财务报表信息真实与否和企业内部控制有效性息息相关,层出不穷的财务舞弊事件背后是企业内部控制失效,而内部控制失效引发企业经营......
以2012-2018年154份否定意见的内控审计报告为样本,对373个内控缺陷按照内控缺陷性质、严重程度和五要素等三个不同角度进行了统计......
一、案例的由来 1998年4月 29日,重庆渝港钛白粉有限公司(以下简称渝钛白)公布了1997年年度报告,其中在财务报告部分,刊登了重庆会计师事务所于 1998年3......
A公司2015年的内部控制被出具了否定意见的审计报告,其内部控制必然十分薄弱。因此,本文将从A公司非标准意见的内部控制审计报告事......
<正>随着电脑网络的不断普及,数字领域对传统经济模式的冲击日益加剧,传统媒体也难以避免地受到影响,甚至有人会悲观地预测:传统媒......
本文分析了近年来我国上市公司内部控制审计否定意见情况,并以航天通信为例,讨论了多次被出具否定意见内部控制审计报告的问题,认......
在公司治理实践中,对董事会议案出具否定性意见是独立董事履行监督职能最具代表性的行为,而换届未连任是我国制度背景和文化特质下......
本文选取2015年上证和深证主板A股上市公司中内部控制审计报告为否定意见的公司为案例研究对象,采用多案例的研究方法,通过对案例......